集团2021年风险管理与审计工作会顺利召开


3月26日,集团召开2021年风险管理与审计工作会,深入贯彻落实全国审计工作会议精神和北京市委审计委员会对全市内部审计工作的要求。集团党委书记、董事长、审计领导小组组长赵长山出席会议并讲话,集团副总经理曾林峰通报集团2020年风险管理与审计工作情况,部署2021年重点工作任务,北京市审计局内部审计指导监督处处长沙静、中关村管委会资产监管和审计处二级调研员陈刚出席会议。

赵长山在讲话中充分肯定了集团2020年风险管理与审计工作,他指出,在集团党委的统一领导和审计工作领导小组的统筹指导下,集团审计管理体制机制得以完善,风险管理与审计工作取得新成效、管理再上新台阶,为集团跨越式发展进一步夯实基础。

赵长山强调,2021年是集团“转型突破年”和“管理提升年”,各部门各子公司要切实做好风险管理与审计工作,为集团“十四五”开好局、起好步提供保障,重点抓好以下几方面工作:一是坚持党的领导,进一步深化审计体制改革,加强系统内部审计职能垂直化管理,构建“横向到边、纵向到底”的内部监督体系。二是加快推进总法律顾问制度建设,强化依法治企意识,提高依法经营水平,为集团改革转型提供更强的法律支撑。三是不断健全以风险管理为导向,以合规管理监督为重点的内控体系,强化内控执行的效率效果。

赵长山要求,各子公司主要负责同志要提高政治站位,将风险管理与审计工作作为“一把手工程”抓好抓实。各子公司要贯彻落实《北京市内部审计规定》,不断健全党组织领导内审工作的制度和机制,做好2021年“审计整改回头看”工作,建立审计整改长效机制;建立健全重大事项法律审核机制,发挥法律合规审查“防火墙”作用,实现重大决策、规章制度和经济合同的法律审核全面覆盖。集团风险管理与审计团队要进一步增强责任意识、担当意识,锐意进取、扎实工作,以奋发有为的精神状态,努力完成好全年各项工作任务,有力保障集团改革发展,以优异成绩庆祝建党100周年,为助推北京国际科技创新中心建设做出更加积极的贡献。

曾林峰从风险管理、内控和审计机制体制制度建设、审计工作信息化、审计整改落实以及法律合规管理等方面,总结集团2020年风险管理与审计工作。针对集团内部审计管理方面和子公司经营管理等方面普遍存在的问题,提出管理提升的新要求,集团层面要持续优化内部审计体制机制,进一步提高审计整改工作质量;子公司层面要建立健全制度及内控体系,加强资产管控,规范招投标管理,严格执行中央八项规定。他强调,2021年集团风险管理与审计工作,要进一步加强集团党委的统筹领导,将“治已病”和“防未病”作为审计工作重点,强化审计结果运用,确保整改到位;要发挥内审咨询职能,提升解决问题能力;要关注集团整体性、系统性风险,提高风险预判和鉴别能力,将风险管控的关口前移;要整合利用内外部资源,为集团重要事项决策、重点工作推进提供高水平的专业法律服务。

会议要求,各部门各子公司要围绕集团综合改革整体目标,清醒认识当前集团面临的新形势和突出问题,积极谋划并扎实开展风险管理与审计各项工作。

集团各部门、各子公司负责人,子公司主管风险管理、审计、法律合规、财务的领导和负责人员,以及集团及子公司工会经审委员参加了会议。


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